Z a r z ą d z e n i e  Nr 43/04

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia  30 września  2004 roku

 

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok

 

  

            Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15  poz.148, Nr 45  poz.391, Nr 65  poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 33 poz.290) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XIII/71/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok    z a r z ą d z a m    co następuje:

 

 

§ 1 Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę 127.817zł ,zgodnie  z tabelą nr I.

 

 

§ 2  Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1.      plan dochodów budżetowych ogółem  -   27.328.084 zł

2.      plan wydatków budżetowych ogółem  -   27.503.084.zł

3.      a) dochody budżetu w kwocie 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

b) źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł są przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2004 roku.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta Anatol Ochryciuk

 

Zmiany w planie wydatków

 

Dział

Rozdział - nazwa

  §

Zmniejszenie

  wydatków

Zwiększenie

  Wydatków

  Plan po

zmianach

600

Transport i łączność

 

         6.000

      6.000

     1.182.603

60016- Drogi publiczne gminne

 

         6.000

      6.000

        492.603

4210

         6.000

 

          10.000

4300

 

       6.000

          85.000

750

Administracja publiczna

 

       38.403

     38.403

     2.614.900

75023-Urzędy miast

 

       30.403

     30.403

     2.210.000

4010

 

     17.403

     1.397.012

4040

        6.403

 

        108.000

4110

      13.000

 

        243.535

4120

 

      2.000

         38.472

4140

        1.000

 

                  -

4270

      10.000

 

                  -

4300

 

     11.000

       101.000

75022- Rady gmin

 

        8.000

       8.000

       148.000

3030

 

       8.000

       124.000

4210

         8.000

 

         16.000

801

 

Oświata i wychowanie

 

       77.414

     77.414

  12.790.999

80101-Szkoły podstawowe

 

       61.914

     39.414

    6.186.929

4010

       48.226

       9.575

    3.998.746

4040

         1.775

 

       371.670

4110

         8.000

     21.876

       786.632

4120

 

       3.216

      110.954

4240

         3.913

 

          7.287

4260

 

       4.747

      256.846

80104-Przedszkola

 

       12.000

 

   3.142.060

6050

       12.000

 

          3.000

80110-Gimnazja

 

         3.500

      38.000

   3.352.071

4010

 

      30.000

   1.644.205

4110

 

        8.000

      321.400

4240

         3.500

 

          3.000

851

Ochrona zdrowia

 

         5.000

        5.000

      380.000

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

         5.000

        5.000

      230.000

2580

         5.000

 

        83.000

6060

 

        5.000

        10.100

926

Kultura fizyczna i sport

 

         1.000

        1.000

      763.600

92604-Instytucje kultury fizycznej

 

 

        1.000

      401.000

4300

 

        1.000

        89.132

92695-Pozostała działalność

 

         1.000

 

      322.600

4300

         1.000

 

          8.000

 

Plan po zmianach

 

     127.817

     127.817

 27.503.084

 

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w dziale między rozdziałami i paragrafami.